送心意

林老师

职称会计师

2016-01-21 14:32

可是系统中的答案是  借 原材料19890  进项税3340  贷 银行23230

追问

2016-01-21 15:38

你不要问我啊  我是问你  到底什么是对的

林老师 解答

2016-01-21 14:19

借:库存商品19000+1000   应交税金--应交增值税  (进项税)3230   银行存款23230

林老师 解答

2016-01-21 14:51

你运费抵扣了吗?

林老师 解答

2016-01-21 15:47

运费要提抵扣的话是可以做 借 原材料19890 进项税3340 贷 银行23230, 不抵扣的运费做 借:原材料19000+1000 应交税金--应交增值税 (进项税)3230 银行存款23230

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同学,你好 借:银行存款80000%2B16000 贷:主营业务收入(80000%2B16000)/1.13 应交税费(80000%2B16000)/1.13*0.13
2023-12-27 15:51:00
你好 12.1日,向银行借入期限为6个月,金额为1500000元的借款,款已收到,存入银行 借:银行存款,贷:短期借款 12.2日,向武汉三环电线有限公司购买电线500卷,单价210元,曾值税率13%;向齐天塑料有限公司购买塑料400千克。单价520元,增值税率13%,电线和塑料均已入库,贷款暂未支付。 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款 12.3日,向汉西贸易有限公司销售顶灯500箱,单价1588元,增值税率13%;向东华贸易有限公司销售台灯400件,单价955元,增值税率13%,货款尚未收到。 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
2022-12-27 14:16:49
你好  借原材料  甲 20*10000  不含税的  乙20*500 进项 贷应付账款  
2022-12-02 10:34:43
您好 会计分录如下 借:原材料-甲10000 -乙8000 应交税费-应交增值税(进项税)2340 贷:应付账款20340
2022-11-02 15:19:29
1借应收账款203400 贷主营业务收入180000 应交税费应交增值税销项税23400
2022-04-07 17:51:48
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