送心意

耿老师

职称中级会计师

2019-06-26 09:01

你好!你们按进度结转收入和成本,不付款计入你们的应收账款

初心 追问

2019-06-26 09:06

那么我需要先开具发票吗?还是等确定能收回时开具?

耿老师 解答

2019-06-26 09:07

你好!开发票有你们来具体决定

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你好!你们按进度结转收入和成本,不付款计入你们的应收账款
2019-06-26 09:01:04
借管理费用辞退福利贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷银行放款。
2021-07-27 16:58:15
同学你好 借资产减值损失 贷银行存款等科目
2020-12-22 16:51:48
这个文件不成熟,属于加速折旧,在企业所得税年报时会调增应纳税所得额
2018-09-26 16:46:04
您好,按照之前的做法记账
2021-08-21 12:18:57
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