老师麻烦问下公司既开普票,也开专票,属于一般纳税人,报增值税时是不是 普票实际税额+专票实际税额—进项税额 就是应交增值税 比如图片,进项税额50万 应交增值税额是多少?
了了
于2019-06-26 22:30 发布 1416次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-06-26 22:36
468808.59+263283.24-50万
相关问题讨论
您好,当于进项大于销项不做分录
2019-03-12 14:08:15
结转进项时借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税
贷;应交税费一应交增值税一 进项税额
结转销项时借:应交税费- 应交增值税- 销项税额
贷:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税
2018-11-12 09:57:07
借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税费——未交增值税
借 应交税费——未交增值税
贷银行存款
2020-03-16 15:08:14
您好,有这笔分录的。这就是结转应交税费-应交增值税的明细科目的。
2016-12-23 23:08:18
您好,一般纳税人如果增值税期末进项税大于销项税,那么进项余额需要转到应交增值税-未交增值税科。
2016-09-15 14:25:03
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了了 追问
2019-06-26 22:41
郭老师 解答
2019-06-26 22:47