老师好 我们酒店采购一批家具 然后先把预付款通过对公户打到业务员账上 然后等安装完毕 业务员吧款项退回来 再用公对公付款 付给业务员的款项我怎么做账呢 发票等安装完毕一起开
慕小暖的小小梦想
于2019-06-27 08:30 发布 685次浏览
- 送心意
小惑老师
职称: 税务师,中级会计师
2019-06-27 08:35
你好,支付时做借款处理
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你好,支付时做借款处理
2019-06-27 08:35:50
学员您好,账务处理本来就是来发票时再冲预付账款,业务的发生以发票为确认标的
2022-01-14 17:15:18
你现在借贷不平衡的,
2019-07-30 13:51:56
下面写了部分预付,之前是不是预付了部分,冲了之前预付,把剩余没支付的记应付账款了
2019-07-30 14:07:04
那你这个是代收代付的吗
2020-05-07 11:49:59
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小惑老师 解答
2019-06-27 08:36