送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-06-27 10:52

你好
借;应付账款-暂估 ,  贷;库存商品或原材料

W是韦姐姐 追问

2019-06-27 10:54

然后我再做一笔:借:库存商品,贷:现金或者银行存款?

邹老师 解答

2019-06-27 11:00

你好,取得发票是这样做购进分录

W是韦姐姐 追问

2019-06-27 11:02

没有发票可以这样做吗

邹老师 解答

2019-06-27 11:05

你好,需要取得发票才可以这样做分录的

W是韦姐姐 追问

2019-06-27 14:15

冲红暂估应该是红字吧?分录不变

邹老师 解答

2019-06-27 14:17

你好,可以是之前暂估相同分录,金额负数
也可以是相反分录,金额正数
两种方式都是可以的

W是韦姐姐 追问

2019-06-27 14:34

发票回来,我的确是现金付的款没有关系的吧!会不会被说虚开发票

邹老师 解答

2019-06-27 14:37

你好,按规定是需要通过银行转账支付,而不是通过现金交易

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相关问题讨论
你好,能提供一下这个分录对应的 经济业务描述吗
2018-12-03 19:24:52
你好,发票需要红冲吗?如果发票不需要红冲借应付账款贷营业外收入
2022-05-10 20:59:44
你好,核销处理 借营业支出 贷应付账款
2022-01-17 22:44:49
对方如果不要了那么直接转到营业外收入
2019-07-12 11:46:55
你好,应付账款应当与供应商对应,应收账款才是与客户对应 应付账款不需要支付了就这样做分录,借;应付账款,贷;营业外收入
2019-06-11 14:51:43
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