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纯静
于2019-06-27 14:22 发布 3562次浏览
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-06-27 14:23
这个要是有受益期那可以摊销,要是没有那一次做费用就可以
纯静 追问
2019-06-27 14:25
摊销如何做账呢?
maize老师 解答
2019-06-27 14:26
这个受益期有一年以上么,没有就做预付账款劳务费,借管理费用劳务费 贷预付账款
比如我已经收到票,但是我想部分摊销到7月份
2019-06-27 14:29
借预付账款 贷其他应付款,借管理费用劳务费 贷预付账款 预付账款 代替之前待摊费用科目
2019-06-27 14:36
可是我公司已经用银行支付全款。
2019-06-27 14:37
我公司已经银行支付全款,劳务公司也开具发票。那要怎么去做账摊销
2019-06-27 14:58
付款就做借其他应付款 贷银行就可以
2019-06-27 15:02
借 其他应付款 贷银行存款,6月做费用就 借 管理费用-劳务费 贷 其他应付款 7月继续摊销 按照借 管理费用-劳务费 贷 其他应付款 是么
2019-06-27 15:07
收到发票做借预付账款 /待摊费用贷其他应付款,按月做费用,借管理费用劳务费 贷预付账款/待摊费用 付款做借其他应付款 贷银行,这个明白么?
如果我做成这样可以么? 借 其他应付款 贷银行存款 再借长期待摊费用 贷 其他应付款 5月做费用就 借 管理费用-劳务费 贷 长期待摊费用 6,7月继续摊销 借 管理费用-劳务费 贷 长期待摊费用
2019-06-27 15:09
长期待摊费用这个科目是一年以上才可以使用
2019-06-27 15:12
好的 谢谢老师
2019-06-27 16:33
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maize老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
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纯静 追问
2019-06-27 14:25
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2019-06-27 14:26
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