送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-06-27 14:23

这个要是有受益期那可以摊销,要是没有那一次做费用就可以

纯静 追问

2019-06-27 14:25

摊销如何做账呢?

maize老师 解答

2019-06-27 14:26

这个受益期有一年以上么,没有就做预付账款劳务费,借管理费用劳务费 贷预付账款

纯静 追问

2019-06-27 14:26

比如我已经收到票,但是我想部分摊销到7月份

maize老师 解答

2019-06-27 14:29

借预付账款 贷其他应付款,借管理费用劳务费 贷预付账款 预付账款 代替之前待摊费用科目

纯静 追问

2019-06-27 14:36

可是我公司已经用银行支付全款。

纯静 追问

2019-06-27 14:37

我公司已经银行支付全款,劳务公司也开具发票。那要怎么去做账摊销

maize老师 解答

2019-06-27 14:58

付款就做借其他应付款 贷银行就可以

纯静 追问

2019-06-27 15:02

借 其他应付款  贷银行存款,6月做费用就 借 管理费用-劳务费   贷 其他应付款     7月继续摊销 按照借 管理费用-劳务费   贷 其他应付款  是么

maize老师 解答

2019-06-27 15:07

收到发票做借预付账款 /待摊费用贷其他应付款,按月做费用,借管理费用劳务费 贷预付账款/待摊费用  付款做借其他应付款 贷银行,这个明白么?

纯静 追问

2019-06-27 15:07

如果我做成这样可以么?  借 其他应付款 贷银行存款 再借长期待摊费用   贷 其他应付款  5月做费用就 借 管理费用-劳务费 贷 长期待摊费用   6,7月继续摊销 借 管理费用-劳务费 贷 长期待摊费用

maize老师 解答

2019-06-27 15:09

长期待摊费用这个科目是一年以上才可以使用

纯静 追问

2019-06-27 15:12

好的 谢谢老师

maize老师 解答

2019-06-27 16:33

满意请给五星好评,谢谢

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