送心意

老江老师

职称,中级会计师

2019-06-27 18:43

你好
财会(2016)22号文件,并没有规定三级科目余额一定要结平

仌夌 追问

2019-06-27 18:48

一般情况下我们需要结平吗?

老江老师 解答

2019-06-27 18:51

不结平
自从增值税开始有, 我就一直等着,财政发布一个文件,把余额结平!

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你好,未交增值税转出是 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 如果是多交增值税 借:应交税费-未交增值 贷:应交税费-应交增值税-转出多缴增值税
2020-02-18 23:11:26
你好,同学是的,你这个结转的是正确的。
2021-04-08 10:16:02
你好,应交税费--应交增值税(转出未交增值税)月末有余额
2020-05-11 09:38:15
你好,可以这样处理的
2021-04-08 10:01:17
就是你当期的销-进-留抵应该交的税。
2019-06-12 10:15:18
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