- 送心意
老江老师
职称: ,中级会计师
2019-06-27 18:43
你好
财会(2016)22号文件,并没有规定三级科目余额一定要结平
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你好,未交增值税转出是
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
如果是多交增值税
借:应交税费-未交增值
贷:应交税费-应交增值税-转出多缴增值税
2020-02-18 23:11:26
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你好,同学是的,你这个结转的是正确的。
2021-04-08 10:16:02
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你好,应交税费--应交增值税(转出未交增值税)月末有余额
2020-05-11 09:38:15
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你好,可以这样处理的
2021-04-08 10:01:17
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就是你当期的销-进-留抵应该交的税。
2019-06-12 10:15:18
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仌夌 追问
2019-06-27 18:48
老江老师 解答
2019-06-27 18:51