送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-06-28 10:29

你好 借管理费用-公积金贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款 其他应收款-个人公积金部分

小丝丝 追问

2019-06-28 10:43

当月计提当月吗

小丝丝 追问

2019-06-28 10:44

社保是不是必须的计提?不计提的话有没有影响?

meizi老师 解答

2019-06-28 10:51

是的  社保和公积金是当月计提的  不计提会影响你当期利润表 损益额

小丝丝 追问

2019-06-28 10:58

昨天税务局来我这里安装软件,测试票,开了五张,这个怎么做分录,不可能做收入吧

meizi老师 解答

2019-06-28 10:59

你好 你作废就行 不做收入啊

小丝丝 追问

2019-06-28 11:02

税务局说了,不能作废,是测试的电子发票

meizi老师 解答

2019-06-28 11:13

你好 电子发票只有红冲了 我以为是纸质发票 纸质发票才可以当月作废

小丝丝 追问

2019-06-28 11:15

税务局要求就是不能红冲

meizi老师 解答

2019-06-28 11:22

那你就留着 上面又金额吗

小丝丝 追问

2019-06-28 11:24

有的.有800,那就留着,只能做成收入了哈

meizi老师 解答

2019-06-28 11:27

你好 是的 你开辟就涉及收入了 要做收入分录结转成本的

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