出租房子租金收入70000,租期19年6月1日到20年5月31日。6月1日 收到租金时开票,借:银存 贷:预收账款 贷:应交税费一应交增值税 同时确认6月份收入借:预收账款 贷:主营业务收入。7月到20年5月每月都确认收入做分录,借:预收账款 贷:主营业务收入,这么做对吗?
林方
于2019-06-28 18:53 发布 1127次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2019-06-28 19:34
你好,这么做是正确的。
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你好,贷方是 应交税费-应交增值税科目
应交税费-未交增值税是一般纳税人才使用的科目
2019-08-28 12:14:28

你好,贷 应交税费-应交增值税-销项税额。
2019-08-28 11:59:33

您好
这个时候不需要计提附加税
2021-03-31 15:16:18

你好,同学
老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56

你好,是的
2016-12-27 14:40:52
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林方 追问
2019-06-28 19:39
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2019-06-28 19:41