- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
2019-06-30 07:36
你好,合同约定是分年开票,借银行存款,贷预收账款,每年做,借预收账款,贷其他业务收入,应交税费--应交增值税
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同学你好,要视同销售,可以开发票,也可以不开发票,送样品给客户视同销售处理
借:管理费用或者销售费用
贷:主营业务收入
应交税金-应交增值税-销项税额
同时:
借:主营业务成本
贷:库存商品
2021-12-29 23:41:53
你好,4S店代收代付客户保险,保险公司开发票应当给客户才是的
代收客户保险,借:银行存款,贷:其他应付款
代付客户保险,借:其他应付款,贷:银行存款
2021-04-22 20:07:36
你好
借:银行存款等科目 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
2021-04-05 16:04:51
你好,你是买的还是卖的
2020-07-22 14:55:24
您好
支付房租时
借:其他应付款-房租
贷:银行存款
来票时
借:管理费用-房租
贷:其他应付款-房租
2020-04-30 22:34:09
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2019-06-30 07:41
庄老师 解答
2019-06-30 07:44