送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-06-30 09:27

你那个不含税金额就做费用和成本,你收到专票不是有不含税和税额么,税额抵扣增值税,不含税金额是做成本和费用,销售出去的分录是 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费 应交增值税

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相关问题讨论
直接费用化,即借记费用科目。
2019-10-13 11:39:31
所得税很高,成本不能税前扣除,多交税
2019-05-20 16:52:19
大部分就是工资费用、房租、办公费等
2018-09-14 14:10:54
你好,你需要根据完工收入情况,结转相应成本,然后根据发生的费用做相应账务处理 根据所有业务编制报表就是了
2018-03-05 13:35:48
你好,严格来说,这个发票是跨年的,如果是国企或者上市公司,就不能用了。但是中小企业仍然是可以的,正常做账就可以的
2020-07-20 11:36:54
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