老师 请教关于进项税额加计抵减10%如果当期进项税额大于销项税额,那未抵扣的加计抵减额就作为留底放在下期抵扣对吗?加计抵减额相当于进项税额使用对吧?
跳探戈的蚂蚁
于2019-07-01 07:29 发布 2594次浏览
- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
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你好; 1. 比如 我 公司的货物给你 ; 你的货物给我 ; 我开票给你 。 你就得把你那么的货物开票给我 ; 如果 都是开专票的话 ; 我开票出去给你的销项税 就可以用你 的进项税抵扣的。 这样 可以不用产生增值税缴纳的
2022-03-10 09:54:11
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同学你好
对的
需要你们承担
2022-12-23 11:24:21
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你好,什么原因需要转出?
2022-04-22 09:03:07
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你好:
确认收入,销项税额,进项税额可以抵扣。
2020-11-26 23:21:35
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企业销项税额是10万元,进项税额是20万元,如果是不考虑月初的留抵增值税的情况下,本月形成留抵增值税是10万元,不用缴纳增值税
2020-10-28 11:23:51
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