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ning
于2019-07-01 14:11 发布 1311次浏览
月月老师
职称: 中级会计师
2019-07-01 14:13
你好,发票是怎么开具的。
ning 追问
2019-07-01 14:15
我们给甲方开的3%专票200万,,分包方给我们开的3%普通发票150万
月月老师 解答
2019-07-01 14:16
你好,专票200万,是你的收入,普票计入成本。
2019-07-01 14:18
增值税那块不能去掉150万之后再申报吗?
2019-07-01 14:19
你好,不是的,是全额的3%。不是差额开票的。
2019-07-01 14:21
如果我直接系统差额开票就能按差额申报增值税?我怎么记得简易征收的这种也能填表扣除分包款呢?表三不是这样用的吗
2019-07-01 14:22
你好,差额报税是需要差额开票的。
2019-07-01 14:35
那像我们这种情况不想总包跟分包都重复交税,那应该怎么做?
2019-07-01 14:43
你好,你需要差额开票的,不能这样开两张发票的。
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月月老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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ning 追问
2019-07-01 14:15
月月老师 解答
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