送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2019-07-02 11:10

你好!先计入预付账款就好了。

会计小白_ph533158 追问

2019-07-02 11:12

发放的时候呢
如果给员工了

宋生老师 解答

2019-07-02 11:16

你好!借管理费用- 福利费 贷应付职工薪酬-非货币性福利
然后借应付职工薪酬-非货币性福利 贷预付账款

会计小白_ph533158 追问

2019-07-02 13:06

我是先要走报销这一笔  
报销的这笔怎么体现出来

会计小白_ph533158 追问

2019-07-02 14:18

麻烦请老师在讲一下

宋生老师 解答

2019-07-02 15:55

你好!他先垫付,然后回来报销,是借预付账款 贷现金等

会计小白_ph533158 追问

2019-07-02 15:59

做两笔
借:预付账款  贷:银行存款
借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-非货币性福利

宋生老师 解答

2019-07-02 15:59

你好!不是的。你报销只做一笔。

会计小白_ph533158 追问

2019-07-02 16:01

那第二笔怎么做

宋生老师 解答

2019-07-02 16:01

你好!你发放给员工的时候,就做下面2个分录。
借管理费用- 福利费 贷应付职工薪酬-非货币性福利
然后借应付职工薪酬-非货币性福利 贷预付账款

会计小白_ph533158 追问

2019-07-02 16:03

谢谢 我实际操作下 这样需要缴纳个税么

宋生老师 解答

2019-07-02 16:04

你好!是要计入工资交个税的额

上传图片  
相关问题讨论
您好 借 预付账款-建设银行 贷 银行存款 借管理费用-福利费 贷 应付职工薪酬-职工福利费 借应付职工薪酬-职工福利费 贷 预付账款-建设银行 您这样是正确的
2019-01-11 09:43:35
你好!先计入预付账款就好了。
2019-07-02 11:10:50
这个的话,要通过应付职工薪酬,过度一下的哈
2020-03-27 20:43:06
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目 可以这样处理
2017-01-04 08:44:31
不用待摊费用 借:预付账款-宿舍费用 贷:银行存款  借管理费用 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷预付
2022-01-13 11:15:51
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...