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会计小白_ph533158
于2019-07-02 11:07 发布 7234次浏览
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2019-07-02 11:10
你好!先计入预付账款就好了。
会计小白_ph533158 追问
2019-07-02 11:12
发放的时候呢如果给员工了
宋生老师 解答
2019-07-02 11:16
你好!借管理费用- 福利费 贷应付职工薪酬-非货币性福利然后借应付职工薪酬-非货币性福利 贷预付账款
2019-07-02 13:06
我是先要走报销这一笔 报销的这笔怎么体现出来
2019-07-02 14:18
麻烦请老师在讲一下
2019-07-02 15:55
你好!他先垫付,然后回来报销,是借预付账款 贷现金等
2019-07-02 15:59
做两笔借:预付账款 贷:银行存款借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-非货币性福利
你好!不是的。你报销只做一笔。
2019-07-02 16:01
那第二笔怎么做
你好!你发放给员工的时候,就做下面2个分录。借管理费用- 福利费 贷应付职工薪酬-非货币性福利然后借应付职工薪酬-非货币性福利 贷预付账款
2019-07-02 16:03
谢谢 我实际操作下 这样需要缴纳个税么
2019-07-02 16:04
你好!是要计入工资交个税的额
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宋生老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
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2019-07-02 11:12
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2019-07-02 16:03
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