老师,我们公司有一个离职员工让公司帮忙代缴5.6月份两个月社保,5月份工资已代缴社保1235.12,当时计入 借其他应收款 1235.12 贷 应付职工薪酬-工资371.6 -社保863.52 6.18该员工转入公司2470.24,5、6月两个月社保,6月社保还没缴纳,这个分录怎么做?可以618直接1做借银行存款 2470.24 贷其他应收款 2470.24吗?这样就是其他应收款会有个1235.12的贷方余额
露露
于2019-07-02 14:18 发布 694次浏览
- 送心意
何江何老师
职称: 中级会计师,高级会计师,税务师
2019-07-02 14:43
您好同学
您好同学。
您可以这样做的,然后这部分钱转给社保局就转出了。
如果还有余额这块,您的这边可以直接处理,您将这部分与应付职工薪酬再次红冲就好了。
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2021-01-25 10:46:36

你好,第二个是正确的。
2022-01-21 09:46:20

你好同学
同学这个是其它应付好一些的你后两个分录就是全对的同学。
2019-08-19 22:29:54

你好,有之前垫付款需要在工资里扣回来。
2020-06-06 20:30:48

你好
预付工资是第一种
借支是第二种
2022-01-11 20:44:15
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