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锦鲤
于2019-07-02 14:47 发布 2293次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-07-02 14:48
你好,借;管理费用,贷应付职工薪酬——福利费借;应付职工薪酬——福利费,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
锦鲤 追问
2019-07-02 14:58
月末结转怎么做的
邹老师 解答
2019-07-02 15:02
你好,你是指转出未交增值税的结转?
2019-07-02 15:09
进项税额转出这个科目月末是不是无余额的?是结转到未交增值税吗
2019-07-02 15:14
你好,是的,需要做到无余额,需要结转到未交增值税,然后缴纳才是的
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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锦鲤 追问
2019-07-02 14:58
邹老师 解答
2019-07-02 15:02
锦鲤 追问
2019-07-02 15:09
邹老师 解答
2019-07-02 15:14