送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-07-02 14:48

你好,借;管理费用,贷应付职工薪酬——福利费
借;应付职工薪酬——福利费,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)

锦鲤 追问

2019-07-02 14:58

月末结转怎么做的

邹老师 解答

2019-07-02 15:02

你好,你是指转出未交增值税的结转?

锦鲤 追问

2019-07-02 15:09

进项税额转出这个科目月末是不是无余额的?是结转到未交增值税吗

邹老师 解答

2019-07-02 15:14

你好,是的,需要做到无余额,需要结转到未交增值税,然后缴纳才是的

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相关问题讨论
结转以后月份抵扣就是了,不用做转出的分录
2016-05-16 12:52:34
你没有认证,不需要转出,转出是针对认证发票
2019-10-23 09:13:08
你要退票的是吗 你要开了红字信息表,对方开负数你转出,
2019-06-18 10:53:38
你好,借成本费用相关科目贷应交税费-应交增值税-进项税额转出
2018-12-12 15:56:36
你好,借;管理费用,贷应付职工薪酬——福利费 借;应付职工薪酬——福利费,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2019-07-02 14:48:28
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