老师,之前给采购预付了购买原材料的款,是没有开票的,之前做的会计分录做到预付账款了,后面这个采购又把这个钱退回给公司,然后公司把这些钱又给了客户,还开了发票,这个会计分录应该怎么做?
佳肴
于2019-07-02 14:49 发布 967次浏览
- 送心意
月月老师
职称: 中级会计师
2019-07-02 14:50
你好,预付原材料的款项,退回给公司,公司为什么给客户,还开了发票呢。
相关问题讨论
<p>借;原材料 &nbsp;贷;银行存款等科目 &nbsp;</p>
2016-07-27 15:28:34
你好,暂估,借:原材料 贷:应付账款-暂估 ,付款,借:应付或预付账款-某供应商 贷:银行存款
2017-09-01 12:35:37
你好,预付原材料的款项,退回给公司,公司为什么给客户,还开了发票呢。
2019-07-02 14:50:25
你好!借预付账款 贷 银行存款
收到货物。借原材料 贷预付账款 银行存款
2017-09-11 09:26:59
同学您好! 购买原材料时,若原材料和运费分开发票,会计分录应分别处理。原材料费用记入“原材料”科目,运费记入相关成本或费用科目,而非与原材料合并记入“应付账款-原材料”。正确的分录应为:借:原材料、运费;贷:应付账款-原材料、银行存款/应付账款-运费。
2024-03-16 16:10:32
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