6月份 企业自查,1月份开具的农副产品收购发票金额486635元,进项税额48663.5元,需要转出。 企业补缴增值税48663.5元,附加税5839.63元,滞纳金3020.05元。 会计分录这样做对吗? 借:应交税费-进项税额转出 48663.5 贷:应交税费-未交增值税 48663.5 借:税金及附加 5839.63 贷:应交税费-附加税 5839.63 借:应交税费-附加税 5839.63 营业外支出 3020.05 贷:银行存款
晕菜简简单单
于2019-07-02 15:47 发布 1004次浏览
- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
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你好 还要做一笔 借 成本 贷 应交税费 进项税额转出
2019-07-02 15:51:03
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借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项。
2020-04-15 15:43:44
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您好,单纯从你描述和分录上看没毛病
2019-08-06 16:59:41
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计提税的科目不用调整。
你意思是这个发票是退货了吗?还是发票开错
2018-07-06 12:21:39
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你好,是的
附加税,借方计入税金及附加核算,不需要设置明细,贷方计入应交税费核算,设置明细税种核算
2017-03-02 15:14:30
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