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surprise
于2019-07-02 16:12 发布 769次浏览
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-07-02 16:14
你之前认证那个不能申报抵扣,那个不填写进项税额,你重新认证重新申报进去就可以,重新开也是30号么
surprise 追问
2019-07-02 16:17
我认完票,7月1号收到票时没有我认的这张票,才知道是对方作废了
maize老师 解答
2019-07-02 16:20
作废发票是不能抵扣进项税额啊,你不申报这个进项
2019-07-02 16:24
作废这张票是6月27号开出的,重新开是28号开的,但是我把27号开出的票认证了,但是我没收到27号的票,收到28号开出的了
2019-07-02 16:27
你现在去勾选28号这个发票,27号那个不申报进去
2019-07-02 16:38
老师是不是27号这个发票如果是跨月作废才需要开开具信息表开红票的,因为销售方是当月作废的就不用了
2019-07-02 16:50
是的,当月作废是不需要申报,你这个原则是不需要申报进去,不要一键提取那个数据你自己填写下附表2
2019-07-02 17:53
老师,填写哪个附表2,因为我不是会计,只是在单位开票,这个月就出现了这种情况,实在不知道该怎么弄了
2019-07-02 18:07
你去截图附表2,进项税额那个表
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maize老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
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