送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-07-02 16:14

你之前认证那个不能申报抵扣,那个不填写进项税额,你重新认证重新申报进去就可以,重新开也是30号么

surprise 追问

2019-07-02 16:17

我认完票,7月1号收到票时没有我认的这张票,才知道是对方作废了

maize老师 解答

2019-07-02 16:20

作废发票是不能抵扣进项税额啊,你不申报这个进项

surprise 追问

2019-07-02 16:24

作废这张票是6月27号开出的,重新开是28号开的,但是我把27号开出的票认证了,但是我没收到27号的票,收到28号开出的了

maize老师 解答

2019-07-02 16:27

你现在去勾选28号这个发票,27号那个不申报进去

surprise 追问

2019-07-02 16:38

老师是不是27号这个发票如果是跨月作废才需要开开具信息表开红票的,因为销售方是当月作废的就不用了

maize老师 解答

2019-07-02 16:50

是的,当月作废是不需要申报,你这个原则是不需要申报进去,不要一键提取那个数据你自己填写下附表2

surprise 追问

2019-07-02 17:53

老师,填写哪个附表2,因为我不是会计,只是在单位开票,这个月就出现了这种情况,实在不知道该怎么弄了

maize老师 解答

2019-07-02 18:07

你去截图附表2,进项税额那个表

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...