送心意

小黎老师

职称中级会计师

2019-07-02 17:30

您好,借 应交税费-应交增值税(减免税款)贷 管理费用

蜜糖* 追问

2019-07-02 17:32

那应交税费-应交增值税-未交增值税   这个科目就不做了 ?
抵免的税款
借 :应交税费-应交增值税(减免税款)2
贷 :管理费  2

小黎老师 解答

2019-07-02 17:33

你好,这个科目月末结转的时候 跟增值税进销项的差额一起转入 转出未交增值税科目里面

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你好!操作可以这样,但是本身没有这样要求。
2020-08-14 11:40:20
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。 做这个的
2021-02-21 14:29:04
您好,上边那个账务处理,是企业准则可以用的,然后向一般的小企业,都是用下边你说的这个简便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
你好,分录对的。
2020-04-16 15:02:29
你看一下图片吧,同学
2019-08-05 11:30:40
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