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文老师

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2019-07-02 21:46

您好,跨季度红冲以前的开票的,开的负数发票您做原来正数发票的负数分录就可以,申报的话,按当月总的开的正数发票的金额减去负数金额以后的金额申报

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相关问题讨论
借应交税费-应交增值税减免税额 贷营业外收入
2020-02-21 17:37:26
您好,跨季度红冲以前的开票的,开的负数发票您做原来正数发票的负数分录就可以,申报的话,按当月总的开的正数发票的金额减去负数金额以后的金额申报
2019-07-02 21:46:33
你好,借应交税费应交增值税贷营业外收入,这是增值税的, 附加税的直接不用做。
2021-12-29 08:22:09
在电子税务局就是可以报的
2021-06-30 11:19:17
您好,季度填写申报表交税的。
2017-05-14 21:50:58
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