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荆晶
于2019-07-03 08:28 发布 650次浏览
学堂答疑王老师
职称: 中级会计师,初级会计师,注册会计师
2019-07-03 09:48
您好!请把原题目写成来,就是您写这些的依据是什么
荆晶 追问
2019-07-03 10:35
第一题课本564页
2019-07-03 10:39
应收账款的处理
2019-07-03 10:40
合并工作底稿不是从个别抄过来吗为啥就成了
2019-07-03 10:43
然后又写调整分录
2019-07-03 11:21
也就是应收账款的合并处理不太懂
2019-07-03 12:10
?
2019-07-03 14:16
学堂答疑王老师 解答
2019-07-03 16:57
您好!分录:借:银行存款3820,贷:应收账款3820这比分录是站在母公司(企业集团)角度应该要有的分录,原来合并报表有的分录是借:银行存款3820,信用减值损失100,贷:应收账款3920,要把个别报表里面的分录变为合并报表里面的那笔分录,是不是应该:借:应收账款100,贷:信用减值损失100
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学堂答疑王老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,注册会计师
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荆晶 追问
2019-07-03 10:35
荆晶 追问
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2019-07-03 10:40
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2019-07-03 10:43
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2019-07-03 12:10
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2019-07-03 14:16
学堂答疑王老师 解答
2019-07-03 16:57