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uil
于2019-07-03 17:17 发布 1127次浏览
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-07-03 17:21
你应该做的是借库存商品 贷应付账款 暂估款
uil 追问
2019-07-03 17:39
老师,我问的是,整个流程
maize老师 解答
2019-07-03 17:47
暂估入账:借:库存商品,贷:应付账款暂估款,然后实际销售了,所以当月结转成本,借:主营业务成本,贷:库存商品,等6月收到发票,借:库存商品负数贷应付账款暂付款负数,成本结转有问题话那就做借主营业务成本 负数 贷库存商品 负数,之后按发票做借库存商品 贷应付账款 供应商,借主营业务成本 贷库存商品 ,付款做借应付账款 供应商 贷银行
2019-07-03 17:50
谢谢老师
2019-07-03 18:35
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maize老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
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uil 追问
2019-07-03 17:39
maize老师 解答
2019-07-03 17:47
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2019-07-03 17:50
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