送心意

田老师

职称会计师

2019-07-03 17:25

你要退的是什么税税吗?因为什么多交?

YoYo 追问

2019-07-03 17:32

去年多确认了电费收入今年发现了做了未分配利润及销项税额13点的冲红填写增值税申报表时不知应该在哪里冲减税额

田老师 解答

2019-07-03 17:39

你是要退所得税吗?
要去税局要退税申请表填写好,拿上年度纳税申报表,已交税税票的复印件,交办税大厅窗口。
税务人员办理的手续比你要多,还要关系到国库,所以时间较长,税款什么时候退到时间上不能确定。

YoYo 追问

2019-07-03 18:09

我问的增值税,申报表上能填写抵扣么

田老师 解答

2019-07-03 18:51

如果你是多交增值税你可在申报表上的预缴哪填写多交的金额

YoYo 追问

2019-07-03 18:59

您没看前面的问题么去年多交的,今年抵在哪张表上可以抵扣

田老师 解答

2019-07-03 19:04

你是多确认收入,如果要认定为多交的,你得去和税局沟通修改去年的销售收入,然后看看税局是做退税,还是怎么算法才行,不能在今年的申报表中填写

上传图片  
相关问题讨论
你要退的是什么税税吗?因为什么多交?
2019-07-03 17:25:49
这个无法填写,就是税务不让填写数据,如果一定需要填写,与专管员反映情况,联系解决
2018-10-09 09:03:00
你好,是的
2017-05-23 21:33:48
您好,您的这个提问请在原问题中追问,谢谢
2019-09-02 09:39:01
附件条件的企业,按照规定当期计提加计抵减额,在增值税纳税申报表附列资料(四)中的“二、加计抵减情况”相关列次填报,本期实际抵减额最终会在主表第19栏“应纳税额”中反映,第19栏“一般项目”列“本月数”=第11栏“销项税额”“一般项目”列“本月数”-第18栏“实际抵扣税额”“一般项目”列“本月数”-“实际抵减额”;第19栏“即征即退项目”列“本月数”=第11栏“销项税额”“即征即退项目”列“本月数”-第18栏“实际抵扣税额”“即征即退项目”列“本月数”-“实际抵减额”。
2019-07-12 14:17:00
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...