老师,我想问下,我们公司之前销售商品单价为2300,销售了100件商品,当时就借:应收账款230000贷主营业务收入230000现在说单价,下调了100块那么改怎样做账务处理
小笨猪♂小幸福
于2019-07-03 21:29 发布 829次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-07-03 21:32
你好,单价下调有把之前的发票冲销,然后按正确单价开具发票吗?
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承上面的问题,后面的没发出去
内账,请问:
1.公司目前账务处理对吗?公司的库存商品是不存在的
2.这样的情况公司严谨的账务处理应该怎么做?
写的不太顺畅,麻烦老师分析下并给出指导,谢谢老师
2016-07-06 10:42:12
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是不是计内账,为什么不计销项税额呢
2017-08-25 11:19:44
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你好,单价下调有把之前的发票冲销,然后按正确单价开具发票吗?
2019-07-03 21:32:07
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一、 采购时
借:库存商品100
贷:应付账款(或银行存款、或库存现金 )100
二、销售时
借:应收账款800
贷:主营业务收入800
三、同时结转销售的成本
借:主营业务成本
贷:库存商品
四、收款
借:库存现金(或银行存款)600
贷:应收账款 600
2017-08-25 13:05:40
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承上面的问题,后面的没发出去
内账,请问:
1.公司目前账务处理对吗?公司的库存商品是不存在的
2.这样的情况公司严谨的账务处理应该怎么做?
写的不太顺畅,麻烦老师分析下并给出指导,谢谢老师,辛苦了
2016-07-06 14:07:26
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