送心意

紫藤老师

职称中级会计师,税务师

2019-07-04 09:26

你好,借 管理费用 -福利费  贷 其他应付款

一只笑猫咪呀 追问

2019-07-04 09:35

老板组织出去旅游 怎么入账呢 分录怎么做

紫藤老师 解答

2019-07-04 09:36

借 管理费用 -福利费 贷 其他应付款

一只笑猫咪呀 追问

2019-07-04 09:37

不用写在应付职工薪酬下面吗

紫藤老师 解答

2019-07-04 09:37

需要写在应付职工薪酬下面,

借 管理费用 -福利费 
贷 应付职工薪酬
借 应付职工薪酬
贷 其他应付款

一只笑猫咪呀 追问

2019-07-04 09:38

那团建的呢

紫藤老师 解答

2019-07-04 09:38

你好,只要是职工享受的福利的都需要

上传图片  
相关问题讨论
您好,分录如下。 1、5月20日打款 借:应付账款 100 贷:银行存款 100 2、5月20日收到退款 借:应付账款 -100 借:银行存款 100 3、5月20日重新打款,同分录1 4、5月21日退回款项,同分录2 5、最后一次成功打款 借:应付账款 100 贷:银行存款 100
2020-06-04 14:52:55
你好,可以做未开票收入的啊
2020-04-15 13:40:48
同学你好,一般情况下,借:银行存款,贷:预收账款,或者主营业务收入。
2021-12-13 23:05:21
你好 借:原材料等 代:预付账款---暂估
2022-01-12 07:38:19
学员你好,如果一批到货的话不可以推迟到明年入账
2021-12-13 08:05:49
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...