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蜗牛
于2019-07-04 12:54 发布 1544次浏览
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2019-07-04 12:56
最高可以抵销的金额,这个还需要考虑实际发生额的数据,就是最高的金额是:按实际发生额的的60%与年收入的千分之5进行比大小,取最小值,是可以企业所得税税前列支的招待费。
蜗牛 追问
2019-07-04 13:00
今年就一笔收入21万,然后有1.5万的招待费,能全部抵消吗?
江老师 解答
2019-07-04 13:05
15000元的60%是15000*60%=9000元收入的千分之五:210000*0.5%=1050元,因此可以在税前列支的招待费是1050元
2019-07-04 13:24
这么少
我这有1.5万的招待费发票,该怎么处理啊
2019-07-04 13:28
调增应纳税所得额是:15000-1050=13950元,需要补交企业所得税的
2019-07-04 13:48
出差时的餐费,能记入差旅费吗?
出差时的餐费有一万多呢
2019-07-04 14:01
是招待客户,还是说什么情况,这么多的餐费?
2019-07-04 14:10
请零时工吃饭
2019-07-04 14:11
也是临时工去出差的
这个是计入管理费用——福利费,这个属于福利费的开支范围
2019-07-04 14:12
可这是临时工去出差时的餐费
2019-07-04 14:14
临时工出差的餐费,这个是自己吃的,就是按公司差旅费报销标准报销处理,如果是超过差旅费标准的,只能计入管理费用——福利费了。
2019-07-04 14:16
公司的差旅费没有标准的,本来就是老板带去吃的,是否可以全部记入差旅费
2019-07-04 14:18
直接计入公司的差旅费不合适,金额太大了,建议记一部分的差旅费,计一部分的福利费
2019-07-04 14:20
一张发票一万,怎么分?
2019-07-04 14:21
做账时可以分,就是会计做账人员分了,如2000元的是差旅费,8000元的是福利费
2019-07-04 14:22
这福利费要交税的吗
2019-07-04 14:51
福利费这个凭发票报销处理。不用交税。
2019-07-04 15:18
好的谢谢
2019-07-04 15:32
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江老师 | 官方答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
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