送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-07-04 14:02

你好 可以暂估 后面开票红冲

叶子 追问

2019-07-04 14:03

分录怎么做

meizi老师 解答

2019-07-04 14:06

借管理费用-电费 贷应付账款

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相关问题讨论
借管理费用贷其他应付款
2019-07-25 11:26:09
你好, 交款时 借,管理费用等 贷,银行存款 如果发票金额与支付金额是一样,取得发票时不需要再做分录。
2020-06-22 16:01:44
你好!你们是什么行业?一般是按其他业务收入核算
2018-09-21 16:29:37
一、6月分录 借:应付账款——XX电力公司 贷:银行存款 二、7月发票来了 借:管理费用——电费 制造费用——电费 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款——XX电力公司
2017-09-27 17:43:21
你好,借;制造费用等科目,贷;其他应付款——对方公司
2019-07-25 11:23:20
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