老师,酒店1月1日收到一笔团队A订房费5万元,2月2日又收到团队A订房费3万,收到款项后都已经入酒店收入系统。A团队共消费12万,6月6日收到A团队打来的尾款10万,已入酒店收入系统,6月30日退A团队定金5万元,又退余额1万元。麻烦问下老师1月1日,2月2日,6月6日,6月30日分别怎么做分录? 谢谢老师。
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于2019-07-04 15:08 发布 602次浏览
- 送心意
武老师
职称: 注册会计师
2019-07-04 15:20
先做预收账款,实际实现了之后做主营业务收入
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先做预收账款,实际实现了之后做主营业务收入
2019-07-04 15:20:33
没收入那银行的余额是哪里来的呢
2019-07-29 10:49:11
你好 ,借事业支出 贷银行存款 借固定资产 贷本年盈
余
2022-12-30 22:08:00
你你好 那说明你们之前把这个收入肯定是挂了往来或者做了其他科目去了 你去查下账 看下做的什么科目 挂的往来账的话 就补做收入冲往来
2020-07-04 15:26:01
你好,之前分录是什么
做成了什么
2020-01-16 09:52:49
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2019-07-04 15:39
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2019-07-04 15:44