送心意

小惑老师

职称税务师,中级会计师

2019-07-05 09:46

你好,可以冲红做处理的

silence 追问

2019-07-05 09:49

我们是小规模纳税人,暂估入库的金额与收到发票的金额不一致怎么办,分录要怎么写

小惑老师 解答

2019-07-05 10:24

哪个多,那个少,巨日说一下

小惑老师 解答

2019-07-05 10:25

哪个多,那个少,具体说一下

silence 追问

2019-07-05 12:18

发票金额多

小惑老师 解答

2019-07-05 12:25

那你就按照多出来的部分补录一下采购分录就可以了

silence 追问

2019-07-05 12:37

不太懂

小惑老师 解答

2019-07-05 14:02

就是比如你原来暂估10万,现在发票12万,那就做
借:原材料2
贷:应付账款2

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相关问题讨论
你好,实际业务的话,是可以这样操作的。
2022-01-05 10:07:02
你好,可以冲红做处理的
2019-07-05 09:46:52
因为上月是暂估入库,所以要先冲掉暂估,然后再做入库
2019-04-20 00:06:37
正常啊,完全可以啊。 可以不一致的,不然咋叫暂估
2017-02-22 17:16:56
你好,收入红冲的分录是 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:应收账款等科目 借:库存商品   ,贷:主营业务成本
2021-08-27 19:32:24
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