送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-07-05 12:43

你好 借预付账款贷银行存款 按月分摊 借管理费用-租赁费贷预付账款

会计小白_ph240975 追问

2019-07-05 12:54

借:预付账款35485.71
       应交增值税-进项514.29
贷:现金36000
然后再做4月1日至6月30日的租金
借:管理费用-租凭费9000
货:预付账款

meizi老师 解答

2019-07-05 13:04

你好 嗯 是的  就这样做账即可

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