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会计小白_ph240975
于2019-07-05 12:41 发布 789次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-07-05 12:43
你好 借预付账款贷银行存款 按月分摊 借管理费用-租赁费贷预付账款
会计小白_ph240975 追问
2019-07-05 12:54
借:预付账款35485.71 应交增值税-进项514.29贷:现金36000然后再做4月1日至6月30日的租金借:管理费用-租凭费9000货:预付账款
meizi老师 解答
2019-07-05 13:04
你好 嗯 是的 就这样做账即可
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meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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会计小白_ph240975 追问
2019-07-05 12:54
meizi老师 解答
2019-07-05 13:04