- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论

您好
请问上个月的专票有没有入账
2019-07-05 15:47:40

你好,做进项税额转出处理
借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2019-04-12 17:39:44

你好!你收到发票怎么做的分录,就做相同的分录,只是金额写负数。
2018-03-15 15:14:14

你好,跨月的发票不能作废,可以开红字发票,红冲当期的收入
2020-07-17 14:44:44

把原凭证冲红就好,
2018-12-26 15:14:36
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