- 送心意
答疑陈园老师
职称: ,中级会计师
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如果本月抵扣,可以这样做分录借:应交税费-应交增值税-进项税 贷:管理费用-明细科目
2019-07-05 17:24:57
借进项税额 贷应交税费-待认证税额
2019-08-15 11:32:42
是的 借:管理费用-差旅费 应交税费-待认证 贷:库存现金
2019-01-11 09:15:18
你是一般纳税人吗,如是,应该做如下分录
借管理费用,应交税费—待认证进项税额,贷方:其他应付款——发票未入。
本月进项认证后要做借方:应交税费—应交增值税-进项税额,贷应交税费-待认证进项税额。
2021-04-08 14:27:20
你好,你的分录很正确的。
2019-10-17 10:46:13
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