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九剑
于2019-07-05 20:00 发布 2097次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-07-05 20:02
你好,需要先去开具负数发票冲销先用错误名称做购进分录然后根据负数发票做购进负数分录然后根据补开正确名称的进项发票做购进分录
九剑 追问
2019-07-05 20:08
老师,如果是我们公司名称,对方开错了也一样吗?收到对方开的负数发票,开票当月一定要入账吗?如果当月已结账,隔月可以吗?
邹老师 解答
2019-07-05 20:10
你好,这个就是购进方的账务处理收到进项负数发票,就做购进相反分录最好是做到当月及时入账
2019-07-05 20:11
如果隔月,有什么问题?账与申报表不符?请教一下
2019-07-05 20:13
你好,不是账表不符,而是没有做到及时性要求
2019-07-05 20:15
对方开错的抵扣联,发票联要还回去?
2019-07-05 20:20
你好,开错的发票联,抵扣联不需要还回去
2019-07-05 20:23
非常感谢!
2019-07-05 20:24
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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