送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-07-05 20:02

你好,需要先去开具负数发票冲销
先用错误名称做购进分录
然后根据负数发票做购进负数分录
然后根据补开正确名称的进项发票做购进分录

九剑 追问

2019-07-05 20:08

老师,如果是我们公司名称,对方开错了也一样吗?收到对方开的负数发票,开票当月一定要入账吗?如果当月已结账,隔月可以吗?

邹老师 解答

2019-07-05 20:10

你好,这个就是购进方的账务处理
收到进项负数发票,就做购进相反分录
最好是做到当月及时入账

九剑 追问

2019-07-05 20:11

如果隔月,有什么问题?账与申报表不符?请教一下

邹老师 解答

2019-07-05 20:13

你好,不是账表不符,而是没有做到及时性要求

九剑 追问

2019-07-05 20:15

对方开错的抵扣联,发票联要还回去?

邹老师 解答

2019-07-05 20:20

你好,开错的发票联,抵扣联不需要还回去

九剑 追问

2019-07-05 20:23

非常感谢!

邹老师 解答

2019-07-05 20:24

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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