送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-07-06 17:42

你好,可以红冲
这样做分录,借;主营业务收入   , 应交税费-应交增值税,  贷;应收账款等科目

瑶瑶儿~ 追问

2019-07-06 17:45

这个挂着的应交税费怎么办?<br><br>

邹老师 解答

2019-07-06 17:48

你好,用正数发票的应交税费抵扣这个借方应交税费,差额纳税或者减免就结转到营业外收入就是了

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