老师,我4月份申报增值税的时候交了税款之后,发现4月份之后只能开13%的税率,我还有4月份之前的业务还要开16%的那些没有开票,然后我就去税局补报了16%未开票收入,现在我要开的16%的发票比我之前去税局补报的要多,这次再去改3月的未开票收入那里应该要交滞纳金了,但是我不知道怎么做更正申报。
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于2019-07-07 10:34 发布 897次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2019-07-07 10:36
你的意思是现在开票比之前开多了?
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您好,应该开不征税的普票;尚未交付,附表四按照预收款/(1%2B9%)*3%预交增值税及附加税费。完工交付开全款发票,客户缴纳契税才能办产权证,没有优惠。’
2022-05-06 13:43:32
你好!调写零就可以,没有税金
2018-10-31 13:35:38
你好!填入本期免税销售额。
2019-07-12 14:26:36
可以的,这个可以的,
2020-06-04 10:02:25
同学你好,一般情况下,需要填写减免税明细表的数据,自动带到主表就行了。
2021-06-04 22:12:50
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2019-07-07 10:52
陈诗晗老师 解答
2019-07-07 10:59