老师,请问,出纳的银行日记账,错多登0.09元,实际付款0.1元,还是在4月之前发生的,现在我需调平账,请问怎么做分录去调平?
Struggle
于2019-07-08 10:31 发布 1036次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-07-08 10:40
您好
请问分录书写正确么
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企业未收,暂时不用登记日记账的,这是未达账项,做银行余额调节表的
2019-10-08 09:56:49
1.成本需要结转,还是有损益科目需要结转,2借银行 贷其他应付款,摘要是借款
2019-09-11 13:10:54
您好
请问分录书写正确么
2019-07-08 10:40:01
<p>可以的。。。。。。 &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p>
2016-07-27 20:35:41
你好,同学,上面两个都不用,做转账凭证就可以。
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税(销项税额)
2024-07-04 17:49:10
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