送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-07-08 10:40

您好
请问分录书写正确么

Struggle 追问

2019-07-08 10:40

分录正

Struggle 追问

2019-07-08 10:41

就是,出纳的付款金与登账不一致,但会计帐也没

Struggle 追问

2019-07-08 10:42

没错

bamboo老师 解答

2019-07-08 10:43

那您账簿用红字更正法更正金额就好了 
已经跨月了 可以在本月做一般红字登记 摘要写更正某月某号分录登记错误

Struggle 追问

2019-07-08 10:46

已经跨月了,是不是去出纳账银行日记账调整?总帐不调吗?

bamboo老师 解答

2019-07-08 10:46

是的 调整日记账 不调整总账

Struggle 追问

2019-07-08 12:27

好的,谢谢

bamboo老师 解答

2019-07-08 12:29

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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相关问题讨论
企业未收,暂时不用登记日记账的,这是未达账项,做银行余额调节表的
2019-10-08 09:56:49
1.成本需要结转,还是有损益科目需要结转,2借银行 贷其他应付款,摘要是借款
2019-09-11 13:10:54
您好 请问分录书写正确么
2019-07-08 10:40:01
<p>可以的。。。。。。     </p>
2016-07-27 20:35:41
你好,同学,上面两个都不用,做转账凭证就可以。 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
2024-07-04 17:49:10
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