送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-07-08 15:12

你好  借管理费用-福利费贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行存款 到时汇算调整

Joan 追问

2019-07-09 14:01

这个贷:应付职工薪酬—职工福利费吗?

meizi老师 解答

2019-07-09 14:01

你好 是的 明细科目 是这样做的

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相关问题讨论
你好 借管理费用-福利费贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行存款 到时汇算调整
2019-07-08 15:12:12
你好 确实有业务的话 有合同 有业务 有发票是可以的。
2020-09-27 10:45:52
你好 借固定资产 贷实收资本 
2022-03-09 10:51:12
你好!既然无偿,就不用开票了。不过话说回来,税局只会让你1,费用不能入。2费用如果要入,就不能无偿。
2018-07-05 14:18:37
学员你好!按照实际签订的合同不含税金额缴纳。18年度应当在18年度就缴纳,现在缴纳已经属于滞后缴纳了。
2019-04-09 10:10:33
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