送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-07-08 15:32

您好
录入的管理费用-工资,金额应该按照应发数

一粒沙 追问

2019-07-08 15:38

那老师,如果应发金额为5000,请假500元,实发4500.
计提和发放工资的时候咋做分录呀

bamboo老师 解答

2019-07-08 15:41

您计提工资的时候就应该按扣除请假后的工资计提
借:管理费用——工资  4500 
贷:应付职工薪酬——工资  4500

一粒沙 追问

2019-07-08 15:45

那这个4500不就是实发数了么?

bamboo老师 解答

2019-07-08 15:47

这个是因为您多计提了工资 
请假本来交就不需要发放工资 所以您也不应该计提 按照单位需要承担的计提即可

一粒沙 追问

2019-07-08 15:49

老师,你用的工资模板可以发我一份吗?
我用的这个,如果扣除请假,计算应发数,好麻烦.

bamboo老师 解答

2019-07-08 15:51

我的比较麻烦 您应该不适用

一粒沙 追问

2019-07-08 16:01

那老师,迟到早退是直接扣除掉还是算为营业外收入?

bamboo老师 解答

2019-07-08 16:02

我是工资表照常体现 但是按扣除后的计提 不然自己给自己找麻烦 计提了不发放还要冲减或者计入营业外收入

一粒沙 追问

2019-07-08 16:05

嗯嗯,老师,我现在明白了哈哈

bamboo老师 解答

2019-07-08 16:06

嗯嗯 不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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您好 录入的管理费用-工资,金额应该按照应发数
2019-07-08 15:32:39
同学你好 不用分摊的
2022-02-11 14:48:08
你好,可以把问题完整的列出来吗,包括相关的问题,图片,表格等 如果我无法回答,其他老师也可以看到的
2023-02-01 15:36:57
不合理会引起税局稽查
2017-12-01 09:55:09
你好 不用。 你直接月末结转损益科目即可 你冲你的计提分录即可
2020-02-27 11:37:05
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