会计学堂给开的1880的实操课服务费专票,需要怎么记账呢,我记的是 借:管理费用–培训费 贷:其他应付款–老板名字 这样对吗 下面这样对吗?借:管理费用 培训费 贷:应交税费–应交增值税进项税额 应付账款–会计学堂
meng
于2019-07-08 17:54 发布 1097次浏览
- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
2019-07-08 17:56
你好,借应付职工薪酬--职教经费,贷银行存款
相关问题讨论
你好,第二个分录不用做,只做第一个和第三个就行。
2021-10-13 16:39:15
您好借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费进项税额贷银行等,转出做借应付职工薪酬福利费贷进项税额转出
2021-06-22 05:43:27
抵税的话,贷方是其他收益哦
2020-04-10 13:10:44
最后两个可以借管理费用福利费贷应交税费应交增值税进项转出
2021-09-28 19:59:16
你好,前面部分对的,后面部分是月底全部进项销项做好再转的
2018-08-30 19:51:23
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