送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2019-07-08 17:56

你好,借应付职工薪酬--职教经费,贷银行存款

meng 追问

2019-07-08 17:58

只记这一条?不是记到管理费用里吗?

meng 追问

2019-07-08 17:59

老师可以把完整的几个分录告诉我吗

庄老师 解答

2019-07-08 18:04

借管理费用--职教经费,贷应付职工薪酬--职教经费。借应付职工薪酬--职教经费,贷银行存款

meng 追问

2019-07-09 08:53

会计学堂给开的这个是专票,可以抵税的,也是按老师这样记吗?不用记应交税费之类的分录吗

庄老师 解答

2019-07-09 08:56

你好,要记应交税费--应交增值税之类的分录

meng 追问

2019-07-09 09:50

这个发票一共需要记几个分录呢?从开进来到缴纳增值税,都需要怎么记呢?不懂记账,所以才报的这个实操课班,就是想不会的时候有老师教一下

庄老师 解答

2019-07-09 10:05

借:管理费用–培训费,应交税费--应交增值税(进项税额),贷:其他应付款–老板

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相关问题讨论
你好,第二个分录不用做,只做第一个和第三个就行。
2021-10-13 16:39:15
您好借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费进项税额贷银行等,转出做借应付职工薪酬福利费贷进项税额转出
2021-06-22 05:43:27
抵税的话,贷方是其他收益哦
2020-04-10 13:10:44
最后两个可以借管理费用福利费贷应交税费应交增值税进项转出
2021-09-28 19:59:16
你好,前面部分对的,后面部分是月底全部进项销项做好再转的
2018-08-30 19:51:23
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