送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-07-09 08:35

你好,这个是签订的含税价格的

天道酬勤 追问

2019-07-09 08:35

好的谢谢老师

邹老师 解答

2019-07-09 08:40

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

天道酬勤 追问

2019-07-09 08:41

老师,什么是可以计入业务招待费的,餐费应该计入啥的

邹老师 解答

2019-07-09 08:42

你好,因为招待客户发生的餐费,住宿支出计入业务招待费
是什么情况下发生的餐费?

天道酬勤 追问

2019-07-09 08:44

具体我也不清楚老师,只是想在汇算清缴时可以调减可以吗,我只知道计入招待费可以调减对吗老师

邹老师 解答

2019-07-09 08:44

你好,业务招待费是调增应纳税所得额才是的

天道酬勤 追问

2019-07-09 08:45

那我记错了,那老师这个餐费计入啥比较合适呢

天道酬勤 追问

2019-07-09 08:46

计入管理费用-餐费可以吗

邹老师 解答

2019-07-09 08:46

你好,需要看餐费的用途
招待的计入业务招待费
出差过程发生的,计入差旅费
职工聚餐发生的,计入福利费

天道酬勤 追问

2019-07-09 08:47

好的谢谢老师

邹老师 解答

2019-07-09 08:53

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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你好 目前新准则也是没有明确说明的
2023-10-15 14:34:06
你好 ;  你们货物销售是按13%开票出去的 ;   你是什么类型的  
2022-06-15 18:21:40
学员你好一般纳税人核算成本是核算材料和辅料的不含税价格
2022-04-04 17:29:11
学员你好,增值税属于价外税,也就是说是销售价格之外额外加上去的,比如:价格是A 增值税税率是13% 那么销售含税价就是 假设卖价是Q 那么:A%2BA*13% = Q 现在知道零售价Q 要算不含税价A 你把算式A%2BA*13% = Q 求A =Q/(1%2B13%).
2022-03-04 10:22:53
您好,您这样何必呢?直接代开专用发票,您这样营业外支出不能税前扣除
2022-02-16 15:34:58
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