老师,上月计提 应交增值税销项税的时候 比本月实际缴纳的少了1分钱!导致本月做账的时候应收增值税销项税不平 该怎么做平啊?
阔达的耳机
于2019-07-09 11:35 发布 1606次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-07-09 11:36
您好
上月计提应交增值税销项税的时候 比本月实际缴纳的少了1分钱可以通过营业外支出做分录调整一下
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期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
这个才是正确的 结转分录
2017-04-14 11:18:24
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你好 这是你结转增值税的分录,分录正确。
2019-12-01 11:47:45
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也可以,但是建议做全了
借:应交税费--应交增值税(销项税额)
贷:应交税费--应交增值税(进项税额)
应交税费--应交增值税(转出未交增值税)
借:应交税费--应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费--未交增值税
2018-08-22 14:22:42
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之前做错了
未交增值税应该改成应交税费应交增值税转出未交增值税
你之前的分录红冲重新做
然后借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费未交增值税
2021-03-24 17:13:39
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你好可以年末结转
也可以月末
是的,是这么做的可以。
2021-01-23 21:17:02
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