送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2019-07-09 17:07

你好!你能举个例子吗?怎么个混营法

缘,蓝欣 追问

2019-07-09 17:10

我们是建筑企业,目前是生产混凝土销售给甲方,并且负责施工,但是我都是开的销售票给他们的。合同当时签定的是开9%的建筑工程票

宋生老师 解答

2019-07-09 17:11

你好!是的,这样的单独核算,不同的业务的收入和成本分开

缘,蓝欣 追问

2019-07-09 17:13

但是我们并没有开施工票给她们啊!都是开的销售票。那不就不用分开核算吗?

宋生老师 解答

2019-07-09 17:18

你好!这样不用了,因为你只开了一种票

缘,蓝欣 追问

2019-07-09 17:19

谢谢老师。

宋生老师 解答

2019-07-09 17:20

你好!不用客气的了

缘,蓝欣 追问

2019-07-09 17:20

我上个月开了一张施工票,一张销售票,分开核算时,工人的工资我没有办法扒分,可以工资表做到一起吗?

宋生老师 解答

2019-07-09 17:21

你好!可以的,这个没有关系

缘,蓝欣 追问

2019-07-09 17:24

老师,开票的是工程进度款,但是我工资已经出来了,不结转的那部分工资如何做分录

宋生老师 解答

2019-07-09 17:27

你好!没明白你意思,你工资可以计入工程施工-合同成本-人工费或者计入管理费用-工资

缘,蓝欣 追问

2019-07-09 17:31

老师好!就是开的是工程进度票,但是我工程实际已经结束了,所有人工工资都出来了!70%部分入成本,还有一部分应付职工薪酬不就会有余额了吗?上次老师说这部分可以通过预付款来做。我就是不清楚具体怎么操作

宋生老师 解答

2019-07-09 17:36

你好!没明白你意思。正常来说,应该按完工程度来确认收入和成本,你工资都出来了,不是都完工了吗?

缘,蓝欣 追问

2019-07-09 17:47

是完工了!但是只开了70%,工程款的票出去了

宋生老师 解答

2019-07-09 17:52

你好!那你就挂着应付职工薪酬吧,留一些余额算了。

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