送心意

玲老师

职称会计师

2019-07-09 18:25

看不清楚 你按我发你这个做
购入金税盘和报税盘时,
借:管理费用  贷:银行存款/现金
抵减增值税税额,     
借:应交税费应交增值税 (减免税款)  借:管理费用负数

三人行 追问

2019-07-09 18:32

我们公司是找的兼职会计 。他做的是:借:应交税费-增值税-进项税,贷:银行存款。就这一笔分录

玲老师 解答

2019-07-09 18:37

买时做这个不对   抵时做这个也不对  你按我发你的正确的做 把错的红冲了

三人行 追问

2019-07-09 18:41

他没有分买时、抵扣时做两笔。直接做了一笔,不对是吗?
再就是他计入了进项税,而不是减免税款

三人行 追问

2019-07-09 18:42

他没有分买时、抵扣时做两笔。直接做了一笔,不对是吗?
再就是他计入了进项税,而不是减免税款

玲老师 解答

2019-07-09 18:43

那不对的  你按我发你的正确的做 把错的红冲了

三人行 追问

2019-07-09 18:43

我们是小规模纳税人 不应该有进项税吧?

玲老师 解答

2019-07-09 19:40

对呀  我写你的正确 你抄 抄上就对了

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相关问题讨论
你好,如果是一般纳税人 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。 按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2020-07-31 17:27:33
借,管理费用~办公费,贷,银行存款
2020-04-09 18:14:51
看不清楚 你按我发你这个做 购入金税盘和报税盘时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费应交增值税 (减免税款)  借:管理费用负数
2019-07-09 18:25:40
借:管理费用—办公费 贷:银行存款
2018-11-16 13:53:38
你好,购买时 借:管理费用 贷:银行存款 抵扣增值税时 借:管理费用(金额红字) 借:应交税费-应交增值税-减免税
2018-09-30 15:12:02
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