本企业增值税一般纳税人2019年6月发生2019年2月销售的货物退货,开具16%税率红字专用发票,金额40000元,税额6400元;销售一批商品,开具13%增值税专用发票,金额60000元,税额7800元。怎么进行增值税申报?
陆
于2019-07-10 11:21 发布 1377次浏览
- 送心意
冯慧老师
职称: 中级会计师
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您好,一般纳税人发票开错跨月了,需要先申请增值税专用发票红字信息表,然后开票方根据红字信息表开具负数发票。
2019-07-16 09:18:50
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你好,正数销售额加上负数销售额合计填写。
2022-09-16 09:21:20
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您好
B. 纳税人填写《红字增值税专用发票信息表》是为了向税务机关申请开具红字增值税专用发票
2022-05-28 15:51:32
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开票软件中报税处理-月度统计-实际销售金额和实际销售税额的数据填写到表一第8行“13%税率的货物及加工修理修配劳务”的第一列和第二列
2019-07-10 11:31:26
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平销返利没有说不准开具增值税专用发票的规定
2019-12-11 09:17:23
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