- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-07-10 12:40
您好
实际抵扣的时候写分录
借:应交税费——未交增值税
贷:其他收益
银行存款
相关问题讨论
您好
实际抵扣的时候写分录
借:应交税费——未交增值税
贷:其他收益
银行存款
2019-07-10 12:40:41
你好,进管理费用-服务费
2018-04-13 10:29:14
你好,同学,进来入库视同采购,出库视同销售!要做进销存才行,要不你的帐很乱!
2022-01-26 22:54:10
那多听直播课,还有最好找一份工作实践,有一些难问题只有在工作中才会遇到的,平时讲的理论中比较少遇到
2016-01-11 17:10:52
银行利息收入,借:银行存款,借;财务费用—利息收入 负数
2022-03-28 15:20:35
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
111 追问
2019-07-10 13:23
bamboo老师 解答
2019-07-10 13:24