送心意

何江老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师

2019-07-10 14:22

您好同学
应该上上期的借方余额+本期已经认证的增值税-本期应交税的增值税=未抵扣税额。同学。

莫默 追问

2019-07-10 14:39

我的金穗盘里有70483.22未抵扣,你帮我看看

莫默 追问

2019-07-10 14:46

老师 好了  我找到问题在那里了,谢谢老师!

何江老师 解答

2019-07-10 14:46

您的金穗盘里的是您已经开出的销项还有您的认证过的进项引起的,您这块这以高说明您的销项少,您看一下您是不是有无票收入没申报。

莫默 追问

2019-07-10 14:47

嗯 在记账的时候有记账我没有进待认证 直接去了进项,所以有差异 我找到了 谢谢老师

何江老师 解答

2019-07-10 14:49

不客气同学,您好努力,加油。
如果懂了请五分好评。

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