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莫默
于2019-07-10 13:58 发布 828次浏览
何江老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
2019-07-10 14:22
您好同学应该上上期的借方余额+本期已经认证的增值税-本期应交税的增值税=未抵扣税额。同学。
莫默 追问
2019-07-10 14:39
我的金穗盘里有70483.22未抵扣,你帮我看看
2019-07-10 14:46
老师 好了 我找到问题在那里了,谢谢老师!
何江老师 解答
您的金穗盘里的是您已经开出的销项还有您的认证过的进项引起的,您这块这以高说明您的销项少,您看一下您是不是有无票收入没申报。
2019-07-10 14:47
嗯 在记账的时候有记账我没有进待认证 直接去了进项,所以有差异 我找到了 谢谢老师
2019-07-10 14:49
不客气同学,您好努力,加油。如果懂了请五分好评。
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何江老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
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2019-07-10 14:39
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2019-07-10 14:46
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