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雪花飘飘
于2019-07-11 10:25 发布 805次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-07-11 10:33
你好 没有收到就继续暂估 你付款的 挂借应付账款贷银行存款
雪花飘飘 追问
2019-07-11 10:43
这个其实是18年底因为有一批货先开了票,然后才暂估入库的,因为要结转成本,其实还没有实际入库,在19年才生产的,我们分期付款给供应商,我之前是入了借:预付账款-xx,贷:银行存款,像这样可以吗,而且到时预付账款的金额大于之前暂估价,又得怎么做呢
meizi老师 解答
2019-07-11 10:54
你好 先付款的做预付账款 你实际入库是19年 在19年做账即可 你实际收到了发票冲你在暂估的分录 ,然后按多付的 可以挂应付账款或者预付账款就行
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meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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雪花飘飘 追问
2019-07-11 10:43
meizi老师 解答
2019-07-11 10:54