老师,我想问一下今年5月误认证抵扣票,发票未到,我6月增值税申报己转出,软件帐上也转出了,但未登报,本月发票到了,我已全价款入账,这样入账可以吗,如不能这样,该如何处理?
小尼
于2019-07-11 13:30 发布 727次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-07-11 13:35
未登报什么意思?
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你好,当月认证,必须抵扣的
2017-02-06 11:56:29
你导入销项时自动减掉的
2016-10-08 13:14:51
你好,这个是先知认证抵扣,然后再申报增值税
2022-01-04 10:52:15
是的 附加税是根据应交增值税来计提缴纳的 你有进项税 可以抵扣销项税的 抵减之后的金额才是应交增值税
2018-11-15 09:38:52
你好同学,可以的,是可以扣除的。
2022-05-05 15:31:23
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小尼 追问
2019-07-11 13:39
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2019-07-11 13:49