送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-07-11 14:30

你好,就是没有取得发票,需要把之前暂估费用的分录冲销
做之前暂估相反分录
借;应付账款——暂估,贷;管理费用等科目

明天和意外 追问

2019-07-11 14:35

就是我6月份做费用暂估的时候直接写明,借:管理费用-暂估,贷:应付账款-暂估是么,做这个分录需要附上什么原始凭证么

邹老师 解答

2019-07-11 14:38

你好,借方明细是某某费用,而不是暂估
需要附上费用发生的原始单据,比如对方给的收据

明天和意外 追问

2019-07-11 14:48

就是做暂估的时候也需要有凭证么,等发票到了是放在红字凭证后面是么

邹老师 解答

2019-07-11 14:55

你好,发票到了就先红冲之前的分录,然后做费用分录,把发票放在费用分录 后面

明天和意外 追问

2019-07-11 15:53

也就是做暂估和冲红的时候不用付明细是么

邹老师 解答

2019-07-11 16:00

你好,你是指什么不需要附明细?

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...